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    最新物资管理制度 物资设备管理制度心得体会(通用17篇).doc
    2024-09-05 阅读次数: 上传者:鲁岩 下载全文
    物资管理制度篇一 我所在的公司最近进行了一次关于物资设备管理制度的培训,让我对此有了深入的了解。物资设备管理制度是为了规范公司内部物资和设备的使用和管理而制定的一系列流程和规定。在这次培训中,我逐渐领悟到了制度的重要性和必要性。 二、从制度

    物资管理制度篇一

    我所在的公司最近进行了一次关于物资设备管理制度的培训,让我对此有了深入的了解。物资设备管理制度是为了规范公司内部物资和设备的使用和管理而制定的一系列流程和规定。在这次培训中,我逐渐领悟到了制度的重要性和必要性。

    二、从制度中明确职责和权限。

    通过学习物资设备管理制度,我意识到一个良好的制度能够明确每个人的职责和权限,使每个人都知道自己在制度中所扮演的角色。不同职能部门有不同的职责,每个人都有自己的权限范围,这样可以避免出现职责不清、权限混乱的情况。同时,制度中还规定了各个环节的相互配合和协作,这样就能够提高工作效率,减少矛盾和纠纷的发生。

    三、提高资源利用效率。

    物资设备管理制度让我认识到,一个好的制度可以帮助我们更好地管理和利用公司的资源。通过制度中规定的物资和设备的申请、审批、使用和报废等流程,可以更好地掌握和管理公司的物资。制度中还明确了物资和设备的归还、维修和清理等事项,能够减少资源的浪费和损耗,提高资源利用效率,从而提升公司的整体运营效益。

    四、加强物资设备的保养和维修。

    在物资设备管理制度中,对于物资设备的保养和维修也有详细的规定。通过定期的保养和维修,可以提高物资设备的使用寿命,减少故障和损坏的发生,从而更好地保障公司的正常运转。制度还规定了保养和维修的人员和流程,确保每个细节都得到妥善处理。这让我深刻认识到,在提高工作效率的同时,也要注重物资设备的保养和维修,以提高生产力和质量。

    五、形成良好的企业文化。

    对物资设备管理制度的学习,让我认识到制度在公司内部形成了一种良好的企业文化。制度规定了员工的行为准则和工作方式,促使员工养成规范、纪律和负责任的态度。遵守制度的员工可以形成良好的工作风气和职业道德,使公司的协调运作和发展更加顺利。同时,企业文化也需要制度的支撑和保障,从而形成一个良好的工作环境和团队合作精神。

    总结:

    通过学习和理解物资设备管理制度,我深刻认识到制度对于公司的重要性。制度能够明确职责和权限,提高资源利用效率,加强物资设备的保养和维修,形成良好的企业文化等。我相信,只有通过规范的制度和流程,我们才能更好地管理和利用物资设备,提高工作效率,为公司的发展做出更大的贡献。

    物资管理制度篇二

    1.酒店仓库的仓管人管应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。

    3.为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理,采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

    4.部门领用物料,必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交仓库主管批准方可领料。

    5.用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部,临时补给物资必须提前三天报送仓管部部。

    6.物料出仓必须严格办理出仓手续,填制“仓库领料单”或“内部调拨单”,并验明物料的规格、数量,经仓库主管签署,审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。

    7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。

    8.仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购人、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。

    9.仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品物料盘盈盘亏报告表”,经领导批准,据以列账,并报财务部一份。

    10.为配合供应部门编好采购计划,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,仓管人员应每月编制“库存物资余额表”,送交采购部、财务部各一份。

    11.各项材料、物资均应制订最低储量和最高储备量的定额,由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划,供应部根据请购数量进行订货,以控制库存数量。

    12.仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购,而采购部不能按时到货,责任则由采购部承担。

    物资管理制度篇三

    公司仓库由生产部负责事务管理、考核工作,由财务部负责监督、检查。定员2人,其中一位负责成品库、包材库、辅料库,另一位负责原料库、综合仓库。仓管员要应做到:

    (一)遵守公司的各项规章制度,坚守工作岗位,认真执行公司的成品、原料进出库制度。

    (二)熟悉各种品种的存放地,准确从车间接货,准确向客户发货。

    (三)合理调节库房,做到分品种,分批次堆码,做到接发货方便,先生产的先出货。

    (四)提货领货手续齐全,方能据实出库,指导客户办理应办的出库单、出门条。

    (一)根据有效“出库单”、“入库单”,正确验收入库商品和发放出库存商品,严禁用白条抵库。

    (二)严禁无关人员进入库房。因工作需要进入库房的'有关人员,保管员必须亲自陪同。

    (三)定期检查消防器材,做到库房安全、注意防火、防盗、防潮湿、防鼠、防霉变;做好仓库安全检查工作,发现隐患及时向有关领导回报反映。

    (四)按规定要求正确堆码存货,合理摆放物品,退库商品必须单独存放。

    (五)保持库房清洁卫生、库容整齐美观。

    (六)保证库存商品的安全、完整和质量,发现问题及时报告。

    (七)依据入库单、出库单登记仓库商品明细帐,于当月25日扎帐,并将入库单(财务记帐联)、出库单(财务记帐联)和《库存商品收、支、结存表》等资料报送公司财务部。

    (八)定期核对账、卡、物、单、表,做到账、卡、物、单、表一致,发现异常情况,及时上报。

    物资入库时需要检验单据是否完备,购货凭证是否齐全,严格查看实物品种、质量、数量等是否相符,核对无误时,方可办理入库手续。

    (一)建立健全原料账簿的登记工作,物资到公司后仓管员依据送货清单上所列的名称、数量进行核对、清点,请购人员及质检人员对质量检验合格签字后,方可入库。

    (二)库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库:

    (1)未经总经理或部门主管批准的采购。

    (2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

    (3)与要求不符合的采购物资,超出采购量的部分。

    (4)超出最高库存量的部分。

    (三)入库验收中发现质量问题、数量短少、破损、变质等,及时以书面报告的形式交付公司采购部,超出二十四小时不报,后果由保管员负责。

    (四)库管员及时填写入库单一式三联,财务部持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证,库房留存一联。要求全联复写,内容完整,金额栏空白处划线填充,字迹清楚,不能涂改,签字真实。

    (五)所有采购回厂的材料在发放之前,一律存入仓库保管,仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作,确保材料存放安全。物资办理入库手续后,必须及时登记库存商品明细帐;未登记的物资严禁出库。

    (六)因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收并及时补填"入库单"。

    (七)由于各种原因导致外购物品已点收入库,又需要退回供应商的,应开具入库单,将退回数量、金额用红字表述。

    (一)所有物资必须做到“帐、卡、物、单、表”相符,帐目做到日清月结;帐目凭证不得任意涂改,未经主管部门负责人批准不得自行销毁。

    (二)凡是入库的商品要按类别、品种、规格、保质期分类保存,做到“系列化、先进化、整洁化”管理,前后左右堆码整齐,间隔明显,标记清楚,便于盘点,做到"二齐、三清、四定位"。

    (1)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

    (2)三清:材料清、数量清、规格标识清。

    (3)四定位:按区、按排、按架、按位定位。

    (三)每月26日前保证进行一次库存商品盘存工作,并做好盘存记录,若发现误差须及时找出原因并更正。

    (四)做好防鼠、防盗、防霉变的工作,确保库存商品完好无损。

    (五)未经财务部门同意,不得私自设置仓库,车间尚未使用或剩余的物质在月终必须全面盘点,不得以任何理由私藏物资。

    (六)库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

    物资管理制度篇四

    1.仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单',即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

    2.物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。

    (l)材料人库前,保管人员必须对照'采购单',对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填人'请购单'。

    (2)如发现实物与'采购单'上所列的内容不符,保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。

    (l)材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照'装箱单'及'采购单'开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人'采购单'。

    (2)开箱后,如发现所装载材料与'装箱单'或'采购单'记载不符,应立即通知进货人员及采购部门处理。

    (3)如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在20xx元以上者,保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过20xx元,可按实际数量办理人库,并在'采购单'上注明损失程度和数量。

    (4)受损物品经公证或代理商确认后,保管人员开具'索赔处理单'呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填人'进货日报表'作为人账依据。

    5.交货数量超过'订购量'部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。

    6.交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

    7.紧急材料人库交货时,若保管部门尚未收到'请购单',收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理人库。

    8.验收与退货。

    (l)为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订'材料验收规范',呈总经理核准后公布实施,作为采购、验收依据。

    (2)属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。

    (3)属化学或物理检验的材料,检验部门应于收料后三日内完成。

    (4)对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于'材料检验报告表'中注明预定完成日期,一般不得超过7d。

    (5)检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员人库定位。

    (6)检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于'材料检验报告表'上注明具体评价意见,经主管核实处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。

    (7)对于检验不合格的材料办理退货时,应开具'材料交运单'并附'材料检验报告表'呈主管签认,作为出厂凭证。

    9.本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。

    物资管理制度篇五

    为了加强汛期防汛器材的物资管理,确保汛期物资器材储备充足,完善可靠,汛期供应及时,不发生防汛物资器材管理不善贻误汛期抢险,特制定防汛物资管理制度。

    1.根据公司防汛工作需要,公司防汛物资由物资公司负责储备。要结合公司生产特点,防汛物资器材必须充足完备,储备齐全、汛期供应及时可靠。

    2.公司各部门、班组必须按照公司防汛办公室对防汛物资的统一要求,储备必需的防汛器材,并结合各自专业特点,每年对防汛器材进行补充和完善,做到在各种汛情情况下,满足汛期抢险的需要。

    3.公司各各部门、班组必须在汛前对防汛物资进行全面检查,及时补充有关防汛器材,按计划对防汛物资进行有关的定期试验,做到防汛物资器材的安全可靠使用。

    4.各部门、班组防汛物资的补充购置资金,由公司生产成本支付。

    5.物资部门必须建立防汛物资台账表,对防汛物资规格型号数量及每年防汛物资的检查试验,及时进行填写,设专人负责。防汛领导小组负责人(安全生产第一责任人)汛前要及时进行检查督促,对防汛物资的管理、可靠使用负全责。

    6.防汛物资的存放,必须尊循专库(专橱或柜)存放,专人负责的原则,任何个人和部门不得挪作它用。建立定期检查制度,确保防汛物资、数量充足,符合质量要求。

    7.防汛领料必须由用料单位提供材料明细表,由防汛办公室主任签字方可领取。

    8.各种防汛物资必须做到账卡物相符,按规定定期进行防汛器材检查,作好记录,及时掌握库存物资的平衡情况,及时补充,确保防汛物资充足、齐全。

    9.严格遵守防汛物资管理制度,搞好防汛物资库房文明建设,环境卫生管理,保持库房干燥、通风、防湿、防汛。

    10.应注意防汛器材库房的防火管理,闲杂人员未经保管人员同意,不得随意进入库房。

    11.防汛物资专责人对所领出的防汛物资,要及时进行记录,确保对损耗品的及时补充,物资台帐要保存完好,以备查对。

    12.每年汛期结束后,防汛物资专责人要对防汛物资进行全面清理入库、封存、以备来年使用。

    物资管理制度篇六

    为使办公用品管理合理、有效,进一步做到规范、标准,结合公司的具体情况,特制定本规定。

    一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

    1、消耗品:铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。

    2、管理消耗品:钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打(复)印纸等。

    3、管理品:剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。

    二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。'个人领用'系个人使用保管用品,如圆珠笔、签字笔、直尺等。'部门领用'系部门共同使用用品,如打孔机、大型钉书机等。

    三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次,管理品每季度末的十日内申请一次,原则上不再另行申请。

    四、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》,交行政部汇总,并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。

    五、原则上,每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支,便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者,可经部门主管批准后另行申请。

    六、每人及每部门设立'办公用品领用登记卡'一张,由行政部统一保管,并控制办公用品的领用状况。

    七、行政部可向文具批发商采购,其必需品、采购不易或耗用量大者,应酌量存库。

    八、新进人员到职时按'新员工办公用品领用标准'在行政部部门领用,离职时,应将剩余办公用品一并退还行政部。

    九、印刷品(如信纸、信封、表格等),除各部门特

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