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中国注册会计师审计准则第1322号——公允价值计量和披露的审计。
中国注册会计师审计准则第1301号——审计证据。
中国注册会计师审计准则第1111号——审计业务约定书。
XX药业内部审计工作管理制度(试行)。
XX航天电器股份有限公司内部审计管理制度。
XX股份有限公司内部审计管理制度。
XX内部审计工作管理制度。
COSO框架主要内容及内部控制。
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CGA审计项目管理。
度财务审计报告。
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利润分配表审前审后对比表。
利润分配增减变动及余额明细表。
内部控制审计评价表。
关键考核指标。
关联交易审计程序。
储备基金审计程序。
低值易耗品余额明细表。
会计师事务所的审计底稿XLS。
企业发展基金审计程序。
以前年度损益调整审计程序。